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市审计局有效排除财务管理隐患

日期:2010.01.04 点击数:15

【类型】报纸

【地址】 地址1

【版次】第03版(政教)

【入库时间】2015.05.12

【全文】

本报讯(刘颖报道)市审计局在履行监督职责中,把排隐患、堵漏洞、化风险、促规范摆在重要位置,使监督工作方向明确。 排除在专项资金使用上弄虚作假的隐患。去年以来,这个局对有的单位存在编造虚假培训人员名单骗取职业技能培训补贴等行为,严肃查处;将涉嫌私分国有资产、滥用职权多支付工程款等损害人民群众利益的8起案件及时移交给检察机关。 排除在资产管理上账实不符的隐患。该局针对一些单位资产有账无物、账实不符现象较突出的实际,重点从规范资产管理入手,敦促被审计单位清理借出借入资产、清点资产物品库存、清收往来账款等,通过盘点固定资产和商品实物,按类别编制固定资产卡片,登记造册,从源头上根除资产管理混乱行为。 排除在财务管理上违规违法的隐患。去年全市审计机关共查出各种违规违法金额15.6亿元,督促被审计单位积极整改存在问题,使挪用的专项资金归还原渠道1.9亿元,上缴国库3000余万元,调整账务处理5.8亿元。针对一些单位审批手续不完备、随意支出现象明显、内部控制功能较弱的实际情况,积极督促被审计单位完善内控制度建设,出台了《内部财务控制制度》等14项制度措施,进一步增强对财务工作的调控力。

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